Похожие рефераты | Скачать .docx |
Реферат: Основы работы с типовой конфигурацией задачи 1С:Бухгалтерия из состава комплекса 1С:Предприятие версии 7.7
Курский филиал ВЗФЭИ
Лабораторная работа
Технология решения учетных задач на ПЭВМ с использованием комплекса "1С:Предприятие"
Тема:
Основы работы с типовой конфигурацией задачи “1С:Бухгалтерия” из состава комплекса “1С:Предприятие версии 7.7”
Подготовлена Чистилиной Е.В.
ст. преподавателем кафедры АОЭИ
г. Курск 2007 г.
Назначение работы : ознакомление с основными возможностями программы и ее использованием в практической работе бухгалтера.
Цель работы : изучение технологии автоматизированной обработки задач бухгалтерского учета на примере конкретного предприятия.
Основные понятия
Константы – представляют собой периодически изменяемые данные. Например: Наименование предприятия, Основная ставка НДС и т.д.
Справочники (Субконто) – это списки однотипных объектов, которые используются для ведения аналитического учета, для заполнения документов, и т.д.
Перечисления – набор постоянных значений (не изменяемых пользователем). Например: Формы оплаты: наличная, безналичная, бартер.
Контрагенты – юридические и физические лица (поставщики, покупатели, учредители и т.д.).
Бухгалтерские счета – план счетов в типовой конфигурации соответствующий «Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия».
Программа может поддерживать одновременно несколько Планов счетов и вести в них учет – параллельно.
Для ведения аналитического учета, к счету добавляется одно или несколько «Субконто» т.е. «Справочник» или «Перечисление».
Операции и проводки
Операция – является полным отражением хозяйственной операции произошедшей на предприятии в БУ. Каждая операция может содержать несколько проводок.
Типовые операции Для автоматизации ввода часто повторяющихся операций можно использовать Типовые операции.
Типовая операция – шаблон документа, минимально-необходимым количеством реквизитов (корреспонденция счетов, в проводках, формулы для расчета сумм и т.д.).
Корректные проводки - Для автоматического контроля корреспонденции счетов в проводках, можно составить «Список корректных проводок». При этом каждая новая проводка будет сверяться со «Списком корректных проводок».
Документы - Для отражения любых событий произошедших на предприятии можно использовать документы.
Документ – это письменное свидетельство совершенной хозяйственной операции, придающее юридическую силу данным бухгалтерского учета.
Каждый документ имеет Экранную форму (шаблон), которая заполняется при его выписке, и Печатную форму – которую перед печатью можно просмотреть.
Журналы – предназначены для ввода и просмотра: документов, операций, и проводок.
Отчеты – используются для получения бухгалтерских итогов, а также другой сводной или детальной информации.
Типы отчетов:
Стандартные – предназначены для анализа бухгалтерских итогов на уровне счетов, валют, объектов аналитики, различных периодов.
Регламентированные – предназначенные для передачи различным контролирующим инстанциям.
Специализированные – предназначенные для решения более узких задач, и ориентированные на конкретный раздел учета.
Помощь
Для получения помощи при работе с программой можно воспользоваться одной из команд пункта меню «Помощь»:
· «Помощь» <F 1 > - выводит помощь по текущему разделу работы с программой.
· «Содержание» - для самостоятельного выбора темы помощи.
· «Описание» - для выбора описания справочника, документа, отчета.
· «Общее описание» - вызов общего описания.
· «Путеводитель» - описание работы с программой
· «Советы дня» - перечень советов для начинающих пользователей.
Для вызова описания кнопок, полей записи, выбора, щелкнуть по кнопке Рассказать про… на панели инструментов, а затем по полю текущего окна.
Текст помощи можно распечатать. Для этого в меню: Файл, Печать. Для просмотра текста перед печатью, в меню: Файл, Просмотр.
1. Подготовка системы к работе
1.1 Запуск программы
Запуск программы: Пуск/Программы/1С:Предприятие 7.7/1С:Предприятие
Работа с программой предусматривает 2 разделенных во времени процесса: настройка (конфигурирование) программы. На этом этапе учитываются особенности работы предприятия.
Конфигурация – совокупность настроек программы, которая может быть изменена специальными средствами системы 1С:Предприятие. Готовые конфигурации могут приобретаться отдельно от системы.
Непосредственная работа пользователя по ведению учета, которая во многом определяется свойствами конфигурации.
Для настройки программы используются режимы Конфигуратор и Отладчик .
- Загрузить программу "1С:Бухгалтерия".
1.2 Установка параметров системы
В меню: Сервис, Параметры. В окне «Настройка параметров системы», установить следующие параметры:
· Закладка «Общие» - установить рабочую дату, и число цифр в представлении даты (желательно “4”).
· Закладка «Бухгалтерия» - выбрать «План счетов», задать маску кода счета (##.##.#).
· Закладка «Бухгалтерские итоги» - установить период получения «Бухгалтерских итогов» (выбрать текущий квартал текущего года).
· Закладка «Журналы» - установить начало и конец интервала видимости журнала (начало текущего года и конец текущего года).
· Закладка «Операция» - установить «Расчет суммы операций» - По всем проводкам. Если необходимо чтобы при проведении документа учитывались только корректные проводки установить режим: - Проверять проводки при записи операции .
1.3 Установка бухгалтерских итогов
В меню: Операции, Управление бухгалтерскими итогами. В окне «Управление бухгалтерскими итогами», в поле «по:» установить квартал с которого будут рассчитываться «Бухгалтерские итоги» - т.е. текущий квартал текущего года. Затем щелкнуть по кнопке: Установить расчет .
1.4 Настройка бухгалтерских счетов
В меню: Операции, План счетов. Для создания нового счета в меню: Действия, Новый.
С помощью кнопки Печать в окне «План счетов» можно вывести печатную форму Плана счетов. Для печати Плана счетов в меню: Файл, Печать.
1.5 Настройка корректных проводок
Список корректных проводок можно ввести до начала работы. Для ввода списка в меню: Операции, Корректные проводки. Можно дополнять список корректных проводок в процессе работы. Для включения режима контроля в меню: Сервис, Параметры, Операция, установить режим: - Проверять проводки при записи операции .
1.6 Настройка учетной политики
Введите данные учетной политики из меню «Сервис» - «Учетная политика»
Дата – 01.ХХ.ХХ (первый день текущего месяца, текущего года).
Метод определения выручки – по отгрузке
База распределения косвенных расходов - сумма прямых затрат
«Директ – костинг» - не используется
Метод оценки стоимости материалов – взвешенная (исходя из средней)
По товарам – ПБУ 18/02 не применяется
Затем нажмите кнопку Установить и Закрыть.
1.7 Общая настройка системы
Настройте параметры системы из меню «Сервис» - «Общая настройка» - «Начальные данные»:
Валюта – руб.
Ед. измерения – шт.
Ставка НДС – 18%
Без налога с продаж
Банковский счет – основной
Подразделение – основное
Склад – основной
Вид договоров – основной
На закладке «Режимы» установите флажки:
Использовать список корректных проводок
Все документы помешать в ЖХО
Контроль отрицательных остатков МПЗ
Дата запрета редактирования документов – 31.12.2003
Остальные параметры оставить по умолчанию.
1.8 Установка дополнительных параметров системы
В меню «Сервис» - «Параметры» установите следующие параметры:
На закладке «Общие» установите текущую дату 01.ХХ.ХХ. (1-е число текущего месяца текущего года).
На закладке «Журналы» установите интервал журналов с начала года по конец года (01.01.ХХ-31.12.ХХ)
На закладке «Бухгалтерские итоги» установите текущий квартал текущего года.
Ознакомьтесь с параметрами на других закладках, не меняя параметров, т.е. согласитесь по умолчанию с 12 параметрами, предложенными разработчиками программы.
1.9 Ввод сведений об организации
Работа с программой начинается с ввода сведений об организации, при этом переходя от одной вкладки к другой, желательно заполнить все требуемые поля. Введенная информация будет использоваться в дальнейшей работе. При вводе даты удобно использовать Календарь . Вызов: Сервис/Календарь
Переход по годам переход по месяцам
Текущей датой является системная дата компьютера.
Ввести недостающие данные или исправить ошибки можно и позже, вызвав окно Сервис/Сведения об организации.
- Заполнить окно Сведения об организации(Сервис/Сведения об организации):
Откройте вкладку "Организация" и введите : Дата регистрации: 1-й день текущего месяца, текущего года; название организации: ООО "Оптимед"; полное название: Общество с ограниченной ответственностью "Оптимед"; юридический адрес: 305000 г.Курск, ул. Белинского, 24; почтовый адрес: 305001 г.Курск, ул. Белинского, 24; телефон: 51-12-45
Откройте вкладку "Коды" и введите : ИНН – 7756376589; КПП 463201001, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1044637012387, вид деятельности: оптовая торговля, производство и продажа ткани.
Откройте вкладку "Банк" и введите: счет № 40702810600000300277; прямые расчеты; банк организации: КБ "Курскпромбанк", г.Курск; корр.счет: 30101810400000000814; БИК: 044583814 для этого нажмите кнопку "Редактировать" напротив реквизита "Основной счет". Адрес банка, 305029. г. Курск, ул. К. Маркса, 53
На закладке «ИМНС» Реквизиты свидетельства о постановке на учет. Серия, номер 46 №000696318, выдан 01.09.2004г. Инспекцией МНС России по г. Курску. Код ИМНС – 4632. На закладке «Налоги». Организация является плательщиком НДС
1.10 Справочники. Создание и выбор элементов
Справочники служат для хранения общих и внутрифирменных классификаторов и используются для организации аналитического учета. Количество, название и свойства справочников задаются на этапе конфигурирования.
1С:Бухгалтерия хранит сведения об однотипных объектах в различного рода справочниках. Организованы они в виде таблиц.
Для ввода нового объекта используется команда Новый меню Действия или клавиша INSERT или кнопка пиктографического меню Новая строка . В зависимости от объема хранимой информации данные могут быть введены непосредственно в поля таблицы или в специальную форму, вызываемую автоматически.
Для сохранения данных надо нажать в конце строки клавишу ENTER или кнопку Записать , при работе с формой кнопку ОК .
Инструментальная панель работы со справочниками.
Создать новую группу Просмотр Копировать строку История
Новая строка Изменить Записать Выбор
Пометить на удаление Установка просмотра списка по группам
- Продолжить ввод Сведений об организации. Вкладки ИМНС и Налоги пропустить. Вкладка Ответственные лица:
Для ввода ФИО руководителя организации нажать кнопку слева от поля ввода (откроется окно справочника Список сотрудников ) и ввести новую запись в справочник:
ФИО: Фадеев Евгений Владимирович
ИНН: 461701277384
Дата рождения: 22.06.1953г.
ПФР: 059-75 1-316-13
Страна ПМЖ:— Россия, код 643
Должность: Генеральный директор
Основное подразделение
Характер работы: - трудовые отношения установлены
Телефон: 5 1 -00-00
Сотрудник является налоговым резидентом
На закладке «Начисления з/п»
Месячный оклад 15 000 руб.
Счет отнесения затрат по з/п 44.3 «Расходы на продажу» и сформировать аналитический учет расходов на продажу - «Заработная плата»
Статья затрат по начисленному ЕСН – «ECH»
Статья затрат по прочим отчислениям с ФОТ - «Отчисления с ФОТ»
На закладке «Налоги и отчисления»
Тип вычета на сотрудника- 400 руб.
Налоги с ФОТ начисляются
На закладке «Начальные данные»
Дата начала учета налогов в программе 01.ХХ.200Xг. (1-е число текущего месяца, текущего года)
На закладке «Прочее»
Паспорт гражданина России 3899 №072344, выдан ОМ №1 УВД г. Курска 23.10.200(X-1)г.
Адрес регистрации: г. Курск, ул. С. Перовской, 13
Место рождения - г. Курск, Россия.
После ввода сведений о директоре необходимо установить курсор на фамилии директора и нажмите клавишу ENTER для заполнения окна Сведения об организации .
1.11 Константы
Наиболее общая информация об организации редко изменяется и хранится системой 1С:Бухгалтерия в виде констант. В режиме 1С:Бухгалтерия можно только изменять значения констант, все другие изменения выполняются в режиме Конфигуратора .
Открыть список констант можно в режиме Операции/Константы .
На этапе конфигурирования системы любая константа может быть объявлены периодической . В этом случае в списке констант хранится не только ее последнее значение, но и все ранее существовавшие значения с датами их ввода. 1С:Бухгалтерия использует то значение периодической константы, которое соответствует дате совершения хозяйственной операции.
Для просмотра истории значения константы необходимо:
- Установить курсор в строку с нужной константой;
- Нажать кнопку История на панели инструментов окна Список констант и ли
Выбрать команду История значения из меню Действия
- 1. Открыть список констант (на весь экран).
2. Изменить ширину столбца Наименование для удобного чтения.
3. Найти константу Исполнитель и ввести свою фамилию в качестве значения константы Исполнитель .
4. Просмотреть список констант и определить какие из них являются периодическими.
1.12 План счетов
В типовой конфигурации программы 1С:Бухгалтерия содержится план счетов. Система позволяет не только гибко настраивать его, но и вести несколько планов счетов. Настройка выполняется в Конфигураторе . План счетов открывается через меню Операции/План счетов.
Кардинальное изменение плана счетов производится в Конфигураторе . Созданные в этом режиме счета и субсчета нельзя удалить или редактировать. Такой счет помечен красной галочкой. Счета без этой пометки редактировать можно. Можно также создавать новые счета, но их код не должен повторять уже имеющиеся коды.
В плане счетов указывается два параметра, определяющих вид счета по отношению к балансу:
1. Заб . Признак забалансового счета. Если счет забалансовый, то в графе плана счетов Заб ставится знак +.
2. Акт . Признак активности счета. Он может иметь значения:
А – активный счет. П – Пассивный счет. АП – активно-пассивный счет.
Программа 1С:Бухгалтерия предоставляет пользователю гибкую систему ведения аналитического учета. Для обозначения любого рода объектов аналитического учета в программе 1С:Бухгалтерия введен специальный термин – СУБКОНТО . Субконто группируются по видам. Например: конкретный поставщик (Субконто) входит в группу "контрагенты " (вид субконто).
Если на счете (субсчете) предполагается ведение аналитического учета, за ним закрепляется один или несколько видов субконто.
Программа использует два вида субконто:
- Перечисление – устойчивая группа значений, которые задаются на этапе конфигурирования системы. Например вид цены: оптовые, розничные, оптово-розничные. Список этих значений в системе имеется и не подлежит редактированию.
- Справочник – создается бухгалтером самостоятельно. Например субконто Список контрагентов включает предприятия и частных лиц: ОАО "Клин", ЗАО "Курскэнерго", ч/п Петров П.П. и др.
Для того, чтобы получить более полную учетную информацию о некоторых объектах аналитического учета, необходимо вести их количественный учет . Например, необходимо знать не только, какие товары находятся на складе, но и в каком количестве для этого в графе КОЛ ставится знак плюс +.
Программа 1С:Бухгалтерия позволяет вести валютный учет по нескольким видам валют. Счет (субсчет), по которому может учитываться валюта, называется валютным. В плане счетов валютные счета (субсчета) имеют пометку в графе ВАЛ знак +.
- 1. Открыть План счетов и развернуть окно на весь экран.
2. Просмотреть все признаки и субконто, закрепленные за счетами.
1.13 Многоуровневые справочники
Справочники открываются для редактирования через меню Справочники или с помощью команды Операции/Справочники .
В зависимости от содержания справочника его элементы могут быть (или не быть) объединены в группы. Если объекты справочника можно группировать, то в меню Действия есть команда Новая группа , а на панели инструментов соответствующая кнопка.
Для каждой группы задается уникальный код (автоматически, но менять его можно) и название. Чтобы открыть группу, надо дважды щелкнуть по значку или выбрать Действия/Следующий уровень или нажать CTRL+¯. Некоторые справочники позволяют создавать дерево групп, то есть группы внутри групп. Щелчком по знаку +(-) можно сворачивать или разворачивать структуру групп.
Для возврата к списку предыдущего уровня надо нажать CTRL+ или дважды щелкнуть по значку открытой группы или выбрать Действия/Предыдущий уровень .
-1.Открыть справочник Контрагенты создать следующую структуру:
Группа - Учредители
Группа - Поставщики
Группа - Покупатели.
Подчиненные справочники
Система 1С:Бухгалтерия позволяет связывать между собой элементы различных справочников. Например, в справочнике Договоры хранятся номера договоров, заключенных с конкретной организацией ( частным лицом) – элементом справочника Контрагенты . Говорят, что один справочник подчинен другому. В окне подчиненного справочника отображаются только те элементы, которые связаны с текущим владельцем. Поэтому прежде чем, открывать подчиненный справочник необходимо выделить элемент - владелец. В противном случае подчиненный справочник откроется без элементов, в заголовке окна появится надпись Не задан элемент-владелец . Переход от справочника – владельца к подчиненному справочнику и обратно можно выполнить с помощью кнопок на панели инструментов или через меню Действия.
В папку "Учредители " внести:
1. Физическое лицо, директор Фадеев Е.В. Адрес: г. Курск, ул. Косухина, д.24/16, телефон: 38-23-15, ИНН 4634567812, Дата рождения 01.12.60г., Паспорт гражданина России, серия 3899 № 071329, выдан 27.12.1999 ОМ№1 УВД г. Курска. Договор учредительский
2. Физическое лицо, Фадеев В.В., Адрес: г. Курск, ул.Радищева, д.65, кв.13, телефон: 56-30-49, ИНН 4636789123, Дата рождения 22.042.70г., Паспорт гражданина России, серия 3804 № 322025, выдан 15.12.2001 ОМ№1 УВД г.Курска. Договор учредительский.
3. Организация ОАО "Центроблздрав", Адрес: г. Курск, ул. Интузиастов, д.3, телефон 2-14-67, ИНН 4756123485, р/сч 22523100020008054312 в «Газэнергопромбанк» г. Курск, БИК 807213483, к/сч 23457830004003214542. Договор учредительский.
В папку "Поставщики " внести организации:
1. ООО "Спецодежда", полное наименование ООО "Специальная одежда". Адрес: г. Курск, ул. Луговая, д.19, т-н: 56-68-11, ИНН 4632025659, р/сч 40203800023004564592 в Курском филиале ООО «Юниаструмбанк» г. Курск, БИК 807235592, к/сч 53123457000000524112. Договор основной.
2. ОАО "Швея", полное наименование ОАО «Швея». Адрес: г. Курск, ул. Яндовищенская, д.3, т-н: 70-21-11, ИНН 4613849657, р/сч 30102700000317843281 в Курском филиале ООО «Москомприватбанк» г. Курск, БИК 706124373, к/сч 12246788000000412334. Договор основной.
В папку "Покупатели " внести
1. МУЗ Горбольница №4. Адрес: г. Курск, ул. Семеновская, д.5, телефон: 56-13-21, ИНН: 4612345098, р/сч 20503800000428954392 в «Курскпромбанк» г. Курск, БИК 807205484, к/сч 23457890000000523456. Договор основной.
2. МУП Северный торговый комплекс. Адрес: г. Курск, ул. Димитрова, д.68, т-н: 56-68-11, ИНН 4632025658, р/сч 11414900000009065401 в «Россельхозбанк» г. Курск, БИК 918110595, к/сч 34568990000004123451. Договор основной.
3. МУЗ Городская станция скорой помощи. Адрес: г. Курск, ул.Пионеров, д.6, т-н: 57-77-22, ИНН 5743106767, р/сч 21505001000000017651 в банке «Русский стандарт» г. Курск, БИК 197231614, к/сч 24679001010000523456. Договор основной.
Отдельной строкой без образования группы введите контрагента: ОАО «Центральная гостиница». Адрес: г.Курск, ул. Ленина, д.2/4, т-н: 70-20-30, ИНН 6854217856, р/сч 32614200030000487421 в банке «Русский стандарт» г. Курск, БИК 208122725, к/сч 35787000000200614567. Договор основной.
Заполнить справочник «Номенклатура»
Группа – «Верхняя одежда»;
Группа – «Головные уборы»
3. В распоряжении ООО "Оптимед" находятся два склада: склад готовой продукции и основной склад. Добавить в справочник Места хранения недостающие записи.
1.8 Копирование, пометка на удаление
Копирование объекта:
1. Установите курсор на объект, который копируется.
2. Выберите пункт Копировать меню Действия или кнопку Копироват ь.
3. Будет создан новый объект, являющийся копией выбранного (за исключение кода и даты). Внесите необходимые изменения.
4. Сохраните изменения (ENTER или ОК) или откажитесь от копирования (ESC).
Удаление объекта происходит в два этапа:
1-ый этап – помечаются объекты, которые надо удалить. Для чего
1. Выделите объект.
2. Выберите Действия/Пометить на удаление или кнопка Пометить на удалени е.
2-ой этап – физическое удаление выполняется в меню Операции/Удаление помеченных объектов при условии закрытия всех открытых окон.
Пометку на удаление можно снять – Действия/Отменить пометку на удаление (или повторное нажатие тех же кнопок или клавиш).
- Заполнить справочник Номенклатура (группа Верхняя одежда).
***При вводе числовых значений использовать калькулятор. Код автоматически создается программой.
№ |
Тип |
Наименование |
Вид |
Ставка НДС |
Ставка НП (налога с продаж) |
Ед. изм. |
Страна происхождения |
Учетная (покупная) цена (руб.) |
Отпускная цена, включая НП |
1 |
Товар, Покупные изделия |
Халат белый медицинский |
Готовое изделие |
18% |
Без налога |
Шт. |
Россия |
140 |
200 |
2 |
Товар, Покупные изделия |
Халат белый хирургический |
Готовое изделие |
18% |
Без налога |
Шт. |
Россия |
150 |
210 |
3 |
Товар, Покупные изделия |
Халат синий хирургический |
Готовое изделие |
18% |
Без налога |
Шт. |
Россия |
150 |
210 |
4 |
Товар, Покупные изделия |
Костюм зеленый хирургический |
Готовое изделие |
18% |
Без налога |
Шт. |
Россия |
185 |
250 |
5 |
Товар, Покупные изделия |
Костюм голубой хирургический |
Готовое изделие |
18% |
Без налога |
Шт. |
Россия |
185 |
250 |
5 |
Товар, Покупные изделия |
Костюм розовый хирургический |
Готовое изделие |
18% |
Без налога |
Шт. |
Россия |
185 |
250 |
3. Дополнить справочник Подразделения: Административно-хозяйственный отдел, торговый отдел, основное подразделение.
1.14 Перемещение элементов
Для перемещения элементов справочника из одной группы в другую необходимо:
1. Выделить перемещаемый элемент
2. На дереве групп выделить группу, в которую его надо перенести.
На панели инструментов окна нажать кнопку Перенести в группу или выбрать в меню Действия команду Перенести в другую группу .
3. Подтвердить свое намерение переместить объект.
-1. Открыть справочник Сотрудник и и создать следующую структуру
Сотрудники:
Группы – АХО
Группа – Основное подразделение
Группа - Торговый отдел
2. Переместить введенные ранее записи об ответственных лицах в группу АХО.
3. Заполнить справочник Статьи затрат
Код |
Наименование |
Вид расходов |
1 |
Амортизация |
Амортизация |
2 |
Зарплата |
Оплата труда |
3 |
Материалы |
Материальные расходы |
4 |
Прочие затраты |
Другие расходы |
4. Заполнить справочник Статьи издержек обращения
Код |
Наименование |
Вид расходов |
1 |
Зарплата |
Оплата труда |
1.1 5 Справочник Сотрудники
Каждый справочник имеет свою специфику. Наиболее сложно организован справочник Сотрудники. Работа в нем позволяет вести учет кадров на основании документов и анализировать учетные данные.
Вводить новые данные о сотруднике можно как через документ, так и вручную
- Оформить поступление на работу новых сотрудников. Выполнить следующие действия:
1. Открыть группу АХО справочника Сотрудники .
2. Создать новый приказ – Приказ о приеме на работу .
3. Внести указанные данные в окно диалога.
Приказ № о приеме на работу с датой: 2-е число предшествующего текущему месяца.
ФИО Букреева Ирина Федоровна.
Справочные данные: принята на должность гл. бухгалтера с окладом 10000 руб.
ИНН 4608128751
Дата рождения 13.05.1974 г.
№ свидетельства ПФР 056-732-812-14
Страна — Россия, код 643
паспорт 38 77 №624319, выдан 31.08.2001 г. ОМ №5 УВД г. Курска
Подразделение АХО
Характер работы - трудовые отношения установлены
Телефон 55 -34-45
Сотрудник является налоговым резидентом
На закладке «Начисления з/п»
Месячный оклад 10000 руб.
Счет отнесения затрат по з/п 25 «Общепроизводственные расходы» и сформировать аналитический учет общехозяйственных расходов - «Заработная плата»
Статья затрат по начисленному ЕСН – «ECH»
Статья затрат по прочим отчислениям с ФОТ - «Отчисления с ФОТ»
На закладке «Налоги и отчисления»
Тип вычета на сотрудника- 400 руб.
Налоги с ФОТ начисляются
На закладке «Начальные данные»
Дата начала учета налогов в программе 01.ХХ.200Xг. (дата приёма на работу)
На закладке «Прочее»
Адрес регистрации: г. Курск, ул. С. Перовской, 15
Место рождения - г. Курск, Россия.
4. Нажать ОК и на вопрос "Провести документ?" ответить положительно.
5. Просмотреть отчет по всем сотрудникам АХО (кнопка По всем )
Проверить наличие приказов с помощью режима Журналы/Кадры.
2. Регистрация хозяйственных операций
2.1 Принципы учета хозяйственных операций
Движение средств предприятия учитывается в виде операций и проводок . Операция может содержать несколько проводок. Проводка не существует отдельно от операции. Каждая проводка принадлежит к одной операции.
Любые события, происходящие на предприятии, отражаются в документах. Документы , используемые в программе, совпадают с набором реальных физических документов. Каждый документ имеет экранную форму. Большинство из них имеют и печатную форму. Документ может автоматически формировать операцию. Отдельная операция также считается документом специального типа.
Документы и операции регистрируются в журналах . Один и тот же документ может быть отображен в нескольких журналах. Результаты анализа бухгалтерских итогов и движение средств представляется в виде отчетов.
2.2 Способы регистрации операций
В программе 1С:Бухгалтерия используется три способа регистрации учетной информации:
- Использование настроенных документов . Вводится первичный документ, проводки формируются автоматически.
- Если нет необходимого документа, операция создается вручную.
- Для автоматизации ввода вручную часто используется механизм типовых операций . Пользователь один раз создает шаблон типовой операции, а затем пользуется им при вводе других подобных операций.
Для регистрации хозяйственных операций в программе 1С:Бухгалтерия используется журнал операций . Открыть журнал можно разными способами:
- Выбрать Операции/Журнал операций .
- Выбрать Журналы/Журнал операций
- Нажать на панели Команды Бухгалтерии кнопку Журнал операций
В журнале операций хранится информация о каждой хозяйственной операции, но видны только те операции, даты которых попадают в интервал видимости . Он составляет текущий квартал, но их можно менять в режиме Сервис/Параметры . Интервал видимости выводится в заголовке окна. Записи в журналах располагаются строго в хронологическом порядке.
- 1. Открыть Журнал операций .
2. Определить, каков интервал видимости Журнала операций .
2.3 Структура проводки
В журнале операций отражаются операции, формирующие проводки.
Структура записи проводки:
Номер проводки внутри операции
Номер дебетуемого счета
Субконто, связанные с дебетуемым счетом
Код кредитуемого счета
Субконто, связанные с кредитуемым счетов
Вид валюты и ее курс
Количество субконто
Если на счете ведется валютный или количественный учет, суммы проводки вычисляются автоматически.
Двузначный номер журнала
Сумма проводки в рублях
Описание содержания проводки
Сумма проводки в валюте
Номера журналов проводок, создаваемых документами, обозначается двумя заглавными русскими буквами, приведенными в пункте 2.9.
2.4 Ручной ввод проводок
В Журнале операций для ввода операции вручную:
1. Нажмите клавишу INSERT или щелкните мышью по кнопке Новая строка , или выберите в меню Действия команду Новая – откроется окно новой операции.
2. Последовательно заполните все поля Заголовка операции. Переход к следующему полю удобнее выполнять по клавише ENTER .
Заголовок операции включает: дату, номер операции, сумму (может вычисляться автоматически, в итогах не учитывается), описание содержания операции.
3. Заполните бухгалтерские проводки, они вводятся, копируются и удаляются так же, как и строки справочников.
4. Для записи операции в журнал нажмите кнопку ОК , для отказа от записи – кнопку Закрыть.
Сумма операции может быть введена вручную или рассчитана программой. Способ заполнения выбирается на вкладке Операции меню Сервис/Параметры .
- 1. Установить способ расчета суммы операции - по всем проводкам . Сервис/Параметры/вкладка Операции.
2. Первой операцией, которую Вам , как главному бухгалтеру, фирмы ООО "Оптимед" надо ввести – формирование уставного капитала (УК). Ввести вручную операцию "Формирование уставного капитала" (Дт75.1 – Кт80 ), используя следующие данные. В соответствии с Учредительным договором учредители должны внести в УК:
Фадеев Е.В. - 50 000 руб., Фадеев В.В,- 50 000 руб.
При вводе проводок использовать копирование. Задать для каждой проводки номер журнала – УК. Дата операции – 1 –е число текущего месяца текущего года.
2.5 Ввод документа
Документы позволяют:
- вводить информацию о совершенной хозяйственной операции;
- формировать печатную форму первичного учетного документа;
- на основе введенной в документ информации автоматически формировать по заранее описанным алгоритмам необходимые бухгалтерские проводки.
Однако, не все документы формируют проводки.
Для ввода нового документа:
Выберите документ из меню Документы или из меню
Действия / Ввести документ или нажмите на панели инструментов кнопку Ввести документ
2. Заполните форму документа.
3. Завершите ввод документа – кнопка ОК .
Если документ порождает операцию, то бухгалтерские проводки будут сформированы автоматически, иными словами документ будет проведен .
Увидеть проводки текущей операции в отдельном окне можно, нажав на кнопку Проводки . В Журнале операций проводки можно увидеть, выбрав в меню Действия команду Показать проводки . Границу разделения окна на области можно менять протяжкой. Для того, чтобы отменить команду Показать проводки , выберите ее повторно.
- 1. 1-го числа текущего месяца Фадеев Е.В. и
ОАО «Центроблаздрав» передали фирме компьютеры.
Внести в справочник Основные средства 2 новых элемента.
- Заполните справочник "Основные средства",
- через меню "Справочник"-"Внеоборотные активы"
1. Внести сведения об основном средстве: Компьютер Pentium 4
Наименование – компьютер Pentium 4; Группа – машины и оборудование
Место экплуатации – АХО Основное подразделение
Тип ОС – Собственное основное средство
Ответственное лицо: Фадеев Е.В.
Ставка налога на имущество – 2%
Состояние – В эксплуатации
Способ поступления – Вклад в уставной фонд
Дата приобретения 01 сентября 200Xг.
Дата ввода в эксплуатацию 02 сентября 200Xг.
Подлежит амортизации - да
Выбрать вкладку «Бухгалтерский учет» и внести сведения об амортизации:
Первоначальная стоимость: 15000 руб.
Срок полезного использ. (в месяцах)- 60
Способ начисления амортизации: По сумме числа лет срока полезного использования.
Счет отнесения затрат по начисленной амортизации: 26.
2. Внести сведения об основном средстве: Компьютер Pentium 3
Наименование – компьютер Pentium 3; Группа – машины и оборудование
Место эксплуатации – АХО Основное подразделение
Тип ОС – Собственное основное средство
Ответственное лицо: Фадеев Е.В.
Ставка налога на имущество – 2%
Состояние – В эксплуатации
Способ поступления – Вклад в уставной фонд
Дата приобретения 01 сентября 200Xг.
Дата ввода в эксплуатацию 02 сентября 200X4г.
Подлежит амортизации - да
Выбрать вкладку «Бухгалтерский учет» и внести сведения об амортизации:
Первоначальная стоимость: 10000 руб.
Срок полезного использования (в месяцах)- 60
Способ начисления амортизации: По сумме числа лет срока полезного использования.
Счет отнесения затрат по начисленной амортизации: 26.
Оформить поступление ОС "Компьютеры" с помощью соответствующего документа, через меню "Документы"- Учет ОС " – "Поступление ОС".
Поставщик: ОАО "Центроблздрав"
Договор: Основной договор
Номенклатурный номер: 0000000001 (Pentium 4)
Стоимость компьютера – 15 000 рубл.
Поставщик: Фадеев Е.В.
Договор: Основной договор
Номенклатурный номер: 0000000002 (Pentium 3)
Стоимость компьютера – 10 000 рубл.
Ввести компьютеры в эксплуатацию c помощью соответствующего документа: "Документы"- Учет ОС " – "Ввод в эксплуатацию" ( для каждого компьютера по отдельности). (Дата ввода 2-е число текущего месяца)
4. 1- го числа текущего месяца текущего года Фадеев Е.В. внес в кассу 50 000 руб. в счет взноса в УК. Использовать документ "Приходный кассовый ордер" для ввода этой операции, корр. счет – 75.1.
2.6 Документ в журнале операций
Документ, введенный в Журнал операций , можно редактировать. Способы открытия документа: - выделить документ и нажать ENTER ;
- дважды щелкнуть по строке документа;
- выбрать команду Действия/Документ/Открыть документ ;
- нажать на инструментальной панели кнопку Открыть документ .
Корректировка реквизитов документа производится по общим правилам. Если редактируется проведенный документ, то нельзя изменить его дату.
Проведенный документ можно сделать не проведенным: Действия/Документ/Сделать не проведенным. После выполнения этой операции все проводки документа удаляются, а со значка документа убирается "галочка" - признак, что документ проведен. Для того, чтобы провести не проведенный документ, откройте его и заново сохраните – проводки будут восстановлены.
Проводки, сформированные документом, можно только просматривать.
- 1. Сегодня 2- е число текущего месяца текущего года.. Изменить рабочую дату.
23. Используя документ Расходный кассовый ордер перечислить сегодняшним числом деньги из кассы на р/счет 50 000 рубл), корр. Счет – 51.
2.7 Журналы документов
Вводимые документы группируются в журналы документов по видам (кассовая книга, приказы по кадрам, счета и т.д.) Один и тот же документ может отображаться одновременно в нескольких журналах. Кроме журналов документов по назначению существует Общий журнал документов , в котором отображаются все введенные документы. Общий журнал можно открыть с помощью кнопки Общий журнал документов на панели Команды бухгалтерии.
Для вызова остальных журналов используется меню Журналы или команда Операции /Журналы документов .
Журналы документов используются для:
Просмотра проводок
Открытия операции
Быстрого поиска
Пометки на удаление
Редактирования документа
Ввода нового документа
- 1. Открыть Общий журнал документов , проанализировать записи, выяснить, какие из введенных документов не сформировали проводки.
2. В каких журналах документов отражаются приходные и расходные ордера?
2.8 Печать документов
Введенный документ в любое время может быть распечатан, если конфигурацией предусмотрено наличие печатной формы. Есть документы, которые печатной формы не имеют. Для того, чтобы получить распечатку:
1. Откройте документ.
2. Нажмите кнопку Печать . Откроется печатная форма документа.
3. Для того, чтобы увидеть, как будет выглядеть документ на бумаге, нажмите кнопку Просмотр на стандартной панели.
4. Если что-либо Вас не устраивает, выберите в меню Файл команду Параметры Страницы и измените установки.
5. Еще раз просмотрите документ и нажмите на стандартной панели кнопку Печать .
6. Закройте окно печатной формы и окно документа.
2.9 Введите следующие документы:
1. Из главного меню «Документы» - «Общего назначения» - «Услуги сторонних организаций» сформируйте Акт на выполненные услуги Газэнергопромбанком за освидетельствование подлинности подписей №184/12 от 10.ХХ.ХХ г. (10-е число текущего месяца, текущего года) на cумму 100 руб. с учетом НДС.
2. С помощью «Действия» - «Ввести на основании» введите счет – фактуру №184/12т от 10.ХХ.ХХ, выставленную Газэнергопромбанком.
3. Из главного меню «Документы» - «Общего назначения» - «Услуги сторонних организаций» введите Акт на выполненные услуги гостиницей «Центральная» по сдаче помещения в аренду №798 от 30.ХХ.ХХ г. на сумму 7080 руб. с учетом НДС.
4. С помощью «Действия» - «Ввести на основании» введите Счет – фактура полученная №798 от 30.ХХ.ХХ, выставленную от гостиницы «Центральная».
5. Из главного меню «Документы» - «Ввести операцию вручную» введите операцию по принятию НДС к зачету на сумму 15 руб. 25 коп. за освидетельствование подлинности подписей (дата 10 –е число текущего месяца, текущего года)
6. Из главного меню «Документы» - «Зарплата» - «Начисление зарплаты» произведите начисление заработной платы от 30.ХХ.ХХ
Фадееву Е.В. – 15000 руб.
Букреевой Ирине Федоровне – 10000 руб.
7. Регламентная операция по начислению налогов с ФОТ (расчет ЕСН) от 30.ХХ.ХХ г. Меню «Документы» - «Регламентные» - «Закрытие месяца». Необходимо установить флажок только на пункте «Начисление налогов с ФОТ». Затем нажмите кнопку ОК
8. Начислить взносы в Фонд Социального страхования 0,2 % от ФОТ (у нас начислено 6 руб.). Меню «Документы» - «Ввести операцию вручную».
Если при вводе документа Вы ошиблись и не можете сразу исправить ошибку, используйте функцию удаление документов. Для этого в журнале хозяйственных операций (Меню «Журналы» - «Журнал операций») подведите курсор к документу, который хотите удалить и стрелкой мыши нажмите пиктограмму с красным крестиком на панели команды бухгалтерии «удаление помеченных объектов» или Меню «Действия» «Пометить на удаление». Выберите «ОК» в диалоговом окне, тогда программа будет ждать подтверждения пометки на удаление. Для окончательного удаления документа необходимо закрыть все документы (окна) и из главного меню выбрать пункт «Операции» - «Удаление помеченных объектов». Если Вы действительно хотите удалить помеченные документы, выполните сначала команду «Контроль», а затем «Удалить».
Если Вы ошиблись при вводе в дате документа и уже провели документ, то необходимо подвести курсор в ЖХО на документ, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать команду «Сделать документ не проведенным». Войти снова в документ и изменить дату. Сделайте его вновь проведенным, нажав «ОК» или «Провести».
После того как Вы выполнили все предложенные задания, необходимо проверить правильность и полноту ввода операций и документов.
Из главного меню «Отчеты» - «Оборотно-сальдовая ведомость» - выберите период с начала года по 30.ХХ.ХХ г., поставьте флажки в окнах «Данные по субсчетам и субконто» и «Развернутое сальдо». Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость и сравните с исходными данными. Если конечные остатки на 30.ХХ.ХХ г. совпадают с условием то Вы можете приступать к следующим заданиям. Если же Вы обнаружили какие-нибудь расхождения между вашими остатками и остатками условия задачи, то необходимо вернуться и исправить ошибки.
Для оценки правильности заполнения документов и операций можно открыть Меню «Журналы» - «Журнал операции». Установив период с начала года по 30.ХХ.ХХ.
2.10 Журнал проводок
Журнал проводок предназначен для просмотра списка проводок, принадлежащих разным операциям. По каждой проводке отражается полная информация. Структура проводки в Журнале проводок дополнена информацией об операции, которой принадлежит проводка: дата – дата операции, номер документа – номер операции, № - номер проводки внутри операции, содержание проводки – дополнительная информация, характеризующая проводку внутри операции, номер Журнала.
Журнал проводок позволяет разделить проводки по принадлежности к журналам, указанным в проводке. Для разделения журнала достаточно поставить флажок Разделять по номерам журналов. Для каждого журнала в Журнале проводок создается отдельная вкладка. Номера журналов, создаваемые документами:
БК – банк, касса ВУ – валютный учет
ЗП – заработная плата МТ – материалы
НА – нематериальные активы ОС – основные средства
ТВ – товары ФР – финансовые результаты
- Открыть Журнал проводок, проверить наличие сделанных проводок и добавить следующие проводки в соответствии с таблицей, приведенной ниже:
Журнал операций с 01.ХХ.ХХ по 30.ХХ.ХХ
Дата |
Документ |
Номер |
Сумма |
Содержание |
|||
№ пр |
Дебет |
Кредит |
Сумма |
Содержание проводки |
Кол-во |
Валюта |
Вал. Сумма |
01.ХХ.ХХ |
Операция 00000002 |
100 000,00 |
Сформирован уставной капитал |
||||
1 |
75.1 |
80 |
50 000,00 |
сформирован УК :УК Фадеев Виктор Владимирович Фадеев Евгений Владимирович |
|||
2 |
75.1 |
80 |
50 000,00 |
сформирован УК :УК Фадеев Виктор Владимирович Фадеев Виктор Владимирович |
|||
10.ХХ.ХХ |
Запись книги покупок 00000001 |
100,00 |
Запись книги покупок |
||||
10.ХХ.ХХ |
Услуги сторонних организаций 00000001 |
100,00 |
Оказание услуг сторонней организацией |
||||
1 |
44.3 |
76.5 |
84,75 |
освидетельствование подлинности подписей :СО услуги сторонних организаций Газэнергопромбанк |
|||
2 |
Н07.04.1 |
84,75 |
освидетельствование подлинности подписей :НУ Другие расходы, принимаемые для целей налогообложения За плату |
||||
3 |
19.3 |
76.5 |
15,25 |
Выделен НДС :СО Газэнергопромбанк Услуги сторонних организаций 00000001 (10.09.04)Газэнергопромбанк |
|||
10.ХХ.ХХ |
Счет-фактура полученный 184/12 |
100,00 |
Сч.-факт. поставщика: Газэнергопромбанк |
||||
1 |
19.3 |
76.5 |
-15,25 |
Сторнирован НДС :СО Газэнергопромбанк Газэнергопромбанк |
|||
2 |
19.3 |
76.5 |
15,25 |
Выделен НДС :СО Газэнергопромбанк Счет-фактура полученный 184/12 (10.09.04) Газэнергопромбанк |
|||
10.ХХ.ХХ |
Операция 00000001 |
15,25 |
НДС принят к зачету |
||||
1 |
68.2 |
19.3 |
15,25 |
Услуги сторонних организаций : Налог: начисл./уплач. Газэнергопромбанк Счет-фактура полученный 184/12 (10.09.04) |
|||
10.ХХ.ХХ |
Приходный кассовый ордер 00000001 |
50 000,00 |
Поступл.в кассу: УК |
||||
1 |
50.1 |
75.1 |
50 000,00 |
Приход: :БКПрочие поступления Фадеев Евгений Владимирович |
|||
10.ХХ.ХХ |
Расходный кассовый ордер 00000001 |
50 000,00 |
Выдача из кассы: Сдача наличных в банк |
||||
1 |
51 |
50.1 |
50 000,00 |
Расход: :БК Основной р/с Прочие выплаты Прочие выплаты |
|||
10.ХХ.ХХ |
Выписка 00000001 |
50 000,00 |
Движения по р/с |
||||
10.ХХ.ХХ |
Операция 00000003 |
100,00 |
услуги банка |
||||
1 |
91.2 |
51 |
100,00 |
:за освидетельствование подлинности подписей Основной р/с Прочие выплаты |
|||
2 |
Н09 |
100,00 |
: Услуги банков Другие существенные условия |
||||
02.ХХ.ХХ |
Приказ о приеме на работу 00000002 |
Приказ о приеме сотр.: Букреева Ирина Федоровна |
|||||
10.ХХ.ХХ |
Операция 00000006 |
100,00 |
освидетельствование подлинности подписей |
||||
1 |
76.5 |
91.2 |
100,00 |
корректир запись: Газэнергопромбанк Основной договорза освидетельствование подлинности подписей |
|||
30.ХХ.ХХ |
Услуги сторонних организаций 00000002 |
7 080,00 |
Оказание услуг сторонней организацией |
||||
1 |
44.3 |
76.5 |
6 000,00 |
аренда помещения гостиница "Центральная" :СО услуги сторонних организаций Гостиница "Центральная"Основной договор |
|||
2 |
Н07.04.1 |
6 000,00 |
аренда помещения гостиница "Центральная" :НУ Другие расходы, принимаемые для целей налогообложения За плату Основной договор |
||||
3 |
19.3 |
76.5 |
1 080,00 |
Выделен НДС :СО Гостиница "Центральная"Гостиница "Центральная"Основной договор |
|||
30.ХХ.ХХ |
Счет-фактура полученный 798 |
7 080,00 |
Сч.-факт. поставщика: Гостиница "Центральная" |
||||
1 |
19.3 |
60.1 |
-1 080,00 |
Сторнирован НДС :СО Гостиница "Центральная"Гостиница "Центральная"Основной договор |
|||
2 |
19.3 |
60.1 |
1 080,00 |
Выделен НДС :СО Гостиница "Центральная"Счет-фактура полученный 798 (30.09.04)Гостиница "Центральная"Основной договор |
|||
3 |
ЗПК.20.Б |
6 000,00 |
Данные для автоматического учета НДС :АВ Гостиница "Центральная"Основной договор Счет-фактура полученный 798 (30.09.04) |
||||
4 |
ЗПК.20.Н |
1 080,00 |
Данные для автоматического учета НДС :АВ Гостиница "Центральная"Основной договор Счет-фактура полученный 798 (30.09.04) |
||||
30.ХХ.ХХ |
Начисление зарплаты 00000001 |
4 000,00 |
Начисл. ЗП за Сентябрь 2004 г. |
||||
1 |
44.3 |
70 |
3 000,00 |
Начислено з/п :ЗП заработная плата Фадеев Евгений Владимирович Заработная плата |
|||
2 |
70 |
68.1 |
338,00 |
Налог на доходы :ЗП Фадеев Евгений Владимирович Заработная плата Налог:начисл./уплач. |
|||
3 |
44.3 |
70 |
1 000,00 |
Начислено з/п :ЗП заработная плата Букреева Ирина Федоровна Заработная плата |
|||
4 |
70 |
68.1 |
78,00 |
Налог на доходы :ЗП Букреева Ирина Федоровна Заработная плата Налог:начисл./уплач. |
|||
30.ХХ.ХХ |
Операция 00000005 |
6,00 |
|||||
1 |
44.3 |
69.11 |
6,00 |
: отчисление с ФОТ Взносы: начислено/уплачено |
|||
30.ХХ.ХХ |
Закрытие месяца 00000001 |
||||||
1 |
ДФЛ.1 |
1 000,00 |
Начислен доход :ЗП Букреева Ирина Федоровна Заработная плата |
||||
2 |
ДФЛ.1 |
3 000,00 |
Начислен доход :ЗПФадеев Евгений Владимирович Заработная плата |
||||
3 |
44.3 |
69.2.1 |
140,00 |
Начислен ЕСН в ч. ФБ :ЗПЕСН Налог:начисл./уплач. Букреева Ирина Федоровна |
|||
4 |
44.3 |
69.2.2 |
100,00 |
Начислен взнос в ПФР :ЗП отчисление с ФОТ Налог:начисл./уплач. Букреева Ирина Федоровна |
|||
5 |
44.3 |
69.2.3 |
40,00 |
Начислен взнос в ПФР :ЗП отчисление с ФОТ Налог: начисл./уплач. Букреева Ирина Федоровна |
|||
6 |
44.3 |
69.3.1 |
2,00 |
Начислен ЕСН в ч. ФФОМС :ЗПЕСН Налог:начисл./уплач. Букреева Ирина Федоровна |
|||
7 |
44.3 |
69.3.2 |
34,00 |
Начислен ЕСН в ч. ТФОМС :ЗПЕСН Налог: начисл./уплач. Букреева Ирина Федоровна |
|||
8 |
44.3 |
69.1 |
40,00 |
Начислен ЕСН в ч. ФСС :ЗПЕСН Взносы: начислено/уплачено Букреева Ирина Федоровна |
|||
9 |
44.3 |
69.2.1 |
420,00 |
Начислен ЕСН в ч. ФБ :ЗПЕСН Налог: начисл./уплач. Фадеев Евгений Владимирович |
|||
10 |
44.3 |
69.2.2 |
360,00 |
Начислен взнос в ПФР :ЗП отчисление с ФОТ Налог: начисл./уплач. Фадеев Евгений Владимирович |
|||
11 |
44.3 |
69.2.3 |
60,00 |
Начислен взнос в ПФР :ЗП отчисление с ФОТ Налог: начисл./уплач. Фадеев Евгений Владимирович |
|||
12 |
44.3 |
69.3.1 |
6,00 |
Начислен ЕСН в ч. ФФОМС :ЗПЕСН Налог:начисл./уплач. Фадеев Евгений Владимирович |
|||
13 |
44.3 |
69.3.2 |
102,00 |
Начислен ЕСН в ч. ТФОМС :ЗПЕСН Налог:начисл./уплач. Фадеев Евгений Владимирович |
|||
14 |
44.3 |
69.1 |
120,00 |
Начислен ЕСН в ч. ФСС :ЗПЕСН Взносы: начислено/уплачено Фадеев Евгений Владимирович |
|||
30.ХХ.ХХ |
Операция 00000016 |
2,00 |
|||||
1 |
44.3 |
69.11 |
2,00 |
налог доначислен :отчисление с ФОТ Взносы: начислено/уплачено |
Расшифровка сальдо по счетам:
Для этого выберите главное меню «Отчеты» - «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» укажите необходимы номер счета и рассматриваемый период и нажмите кнопку «Сформировать.»
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 19.3 за 3 Квартал 2004 г. ООО "Оптимед"
Субконто |
Сальдо на начало периода |
Обороты за период |
Сальдо на конец периода |
|||
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|
Газэнергопромбанк |
15,25 |
15,25 |
||||
Услуги сторонних организаций 00000001 (10.ХХ.ХХ) |
15,25 |
15,25 |
||||
Счет-фактура полученный 184/12 (10.ХХ.ХХ) |
15,25 |
15,25 |
||||
Гостиница "Центральная" |
1 080,00 |
1 080,00 |
||||
Счет-фактура полученный 798 (30.ХХ.ХХ) |
1 080,00 |
1 080,00 |
||||
Итого развернутое |
1 095,25 |
15,25 |
||||
Итого |
1 095,25 |
15,25 |
1 080,00 |
Оборотно-сальдовая ведомость за 3 Квартал 2004 г. ООО "Оптимед"
Счет |
Сальдо на начало периода |
Обороты за период |
Сальдо на конец периода |
||||
Код |
Наименование |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
19 |
НДС по приобр. ценностям |
1095,25 |
15,25 |
1080,00 |
|||
19.3 |
НДС по приобретенным МПЗ |
1095,25 |
15,25 |
1080,00 |
Задание 7. Введите изменения кадрового состава ООО «Оптимед» согласно Журнала регистрации приказов по кадрам. В программе нумерация приказов ведется раздельно по приему и по увольнению сотрудников.
Журнал регистрации приказов за 20ХХ г. по ООО «Оптимед»
№ п/п |
Ф.И.О. сотрудника |
Комментарии |
1. |
Букреева Ирина Федоровна |
Принята в ООО «Оптимед» с 10.ХХ. ХХ на должность гл. бухгалтера с окладом 10000 руб. |
2. |
Букреева Ирина Федоровна |
Уволена 01.ХХ+1.ХХ по собственному желанию |
3. |
Ф.И.О. студента |
Принят (та) на должность гл. бухгалтера с 02.ХХ+1.ХХ с окладом 10000 руб. |
4. |
Брынцев Олег Александрович |
Принят на должность менеджера с 02.ХХ.ХХ г. с окладом 15000 руб. |
Справочные данные по Брынцеву О.А.
ИНН 463215264578
Дата рождения 28.12.1969 г.
№ ПФР 056-283-731-16
Вычеты по НДФЛ на сотрудника 400 руб.
Имеет дух несовершеннолетних детей.
Вычеты на одного ребенка 300 руб.
Паспорт 39 78 № 639817
Выдан ОМ № 3 УВД г. Курска 20.05. 2002
Проживает (регистация) 305029 г. Курск ул. Никитская д. 7 кв. 37
Для ведения списка сотрудников предусмотрен справочник «Сотрудники». Справочник используется как для выписки первичных документов, так и для ведения аналитического учета по счетам 70 и 71. Для ввода в справочник информации о новом сотруднике или изменении информации о сотрудниках, уже внесенных в список, рекомендуется использовать документы типовой конфигурации – кадровые приказы.
Документы по учету кадров не формируют бухгалтерские операции, а служат для ввода и редактирования информации в справочнике «Сотрудники». В типовую конфигурацию включены следующие документы:
- приказ о приеме на работу;
- приказ о кадровых изменениях;
- приказ об изменении оклада;
- приказ об увольнении.
Прием на работу новых сотрудников заполняется из главного меню «Документы» - «Зарплата» - «Приказ о приеме на работу»
Увольнение сотрудника выполняется из главного меню «Документы» - «Зарплата» - «Приказ об увольнении»
Для просмотра документов кадрового учета используется главное меню «Журналы» - «Кадры».
Задание 8. Формирование и печать платежных поручений
Прошел один месяц работы ООО «Оптимед», была начислена заработная плат, пришло время ее выплатить. Для этого необходимо не только начислить налоги, но и уплатить их в бюджет. Уточним суммы налогов, причитающихся к уплате, для этого:
Сформируйте оборотно – сальдовую ведомость по счету 68 из меню «Отчеты» - «Обортно - сальдовая ведомость по счету» за 4 квартал 20ХХ года и ознакомьтесь с кредитовым сальдо, поставьте при этом флажок «По субсчетам».
Из меню «Документы» - «Платежные документы» - «Платежное поручение» и введите все все необходимые реквизиты без сокращени, иначе его не пимут в банке.
Справочные данные для заполнения платежного поручения.
Уплата налогов.
Получатель УФК по Курской области (ИМНС РФ) по г. Курску
ИНН/КПП 4632012456/463201001
Р/сч 10101810600000010001
Банк ЕРКЦ ГУ Банк России по Курской области
Местонахождение банка г. Курск
БИК 043807001
К/сч нет
Код БК (бюджетной классификации)
Наименование налога |
Код БК |
ЕСН пенсионный Фонд РФ федеральный бюджет (14 %) |
|
ПФР страховая часть |
|
ПФР накопительная часть |
|
ЕСН Федеральный ФОМС |
|
ЕСН Территориальный ФОМС |
|
ЕСН Фонд Социального страхования |
|
НДФЛ |
|
НДС |
|
Налог на прибыль Федеральный бюджет |
|
Налог на прибыль в бюджет субъектов РФ |
|
Налог на прибыль местный бюджет |
|
Налог на имущество |
Статус Составителя – 01
ОКАТО (общероссийский классификатор административно-территориальных округов) – 38401000000
ВИД платежа - электронный
Очередность платежа – 3 (налоги)
Основание платежа - ТП (текущие платежи)
Дата – 15.ХХ.ХХ (последний срок платежей от ФЗП)
Тип платежа – НС (налоги и сборы)
Период – МС 09.20ХХ (означает, что Вы платите налоги за сентябрь 20ХХ г.)
Запишите документ. Нажмите кнопку Печать и выведите платежное поручение на печать. Посмотрите и проверьте правильность и полноту заполнения всех реквизитов. Закройте печатную форму. Выполните команду ОК.
В журнале операций документ будет записан, однако проводок по нему не будет, т.к. Вы можете сделать много платежных поручений, но это не означает, что в банке их примут. Проводка будет сформирована лишь после получения выписки из банка и формирования ее в программе.
Посмотрите сальдо на 05.ХХ.20ХХ г. по счету 69. Из меню «Отчеты» - «Оборотно-сальдовая ведомость по счету», поставьте при этом флажок «По субсчетам».
Сделайте еще 7 платежек соответственно кредитовому сальдо по 69 счету. Используйте команду бухгалтерии «копировать строку» или F9, предварительно подведя курсор на копируемый документ в Журнале операций.
Справочные данные для уплаты отчислений по счету 39.11 отчисления С ФОТ.
Не является уплатой налога.
Получатель Курское региональное отделение Фонда социального страхования (КРОФСС)
ИНН/КПП 4629027029/463201001
Р/сч 4040281030000000007
Банк ГРКЦ ГУ Банк России по Курской области
Местонахождение банка г. Курск
К/сч нет
Не указывать в тексте сумму НДС
Задание 9. Регистрация хозяйственных операций
Введите хозяйственные операции за отчетный 4 квартал 20ХХ года
№ |
Содержание хозяйственной операции |
Дт |
Кт |
Сумма |
1 |
Получена выписка из банка №2 от 01.ХХ+1.20ХХ |
|||
1.1 |
Перечислен НДФЛ |
68.1 |
51 |
3146 |
1.2 |
Перечислен ЕСН в соцстрах |
69.1 |
51 |
1000 |
1.3 |
Перечислен ЕСН ПФР 14% |
69.2.1 |
51 |
3500 |
1.4 |
Перечислен ЕСН ПФР страховая часть |
69.2.2 |
51 |
2500 |
1.5 |
Перечислен ЕСН ПФР накопительная часть |
69.2.3 |
51 |
1000 |
1.6 |
Перечислен ЕСН ФФОМС |
69.3.1 |
51 |
50 |
1.7 |
Перечислен ЕСН ТФОМС |
69.3.2 |
51 |
850 |
1.8 |
Перечислены взносы в КРОФСС от НСПЗ |
69.11 |
51 |
50 |
1.9 |
Получены наличные из банка |
50.1 |
51 |
25000 |
2 |
Приходный кассовый ордер от 07.ХХ+1.ХХ |
50.1 |
51 |
25000 |
3 |
Платежная ведомость №1 от 07.ХХ+1.ХХ на выплату зарплаты за сентябрь 20ХХ г. |
21854 |
||
3.1 |
Букреевой |
70 |
50.1 |
8752 |
3.2 |
Фадееву |
70 |
50.1 |
13102 |
4 |
Расходный кассовый ордер от 07.10.04 на выдачу под отчет Фадееву на хозяйственный нужды |
71.1 |
50.1 |
416 |
5 |
Авансовый отчет №1 Фадеева от 08.10.04 Приложения к отчету: 1. Товарный чек без номера и кассовый чек на 250 руб. на приобретение калькулятора 2. Товарный чек №12 и кассовый чек на 166 руб. на приобретение канцтоваров |
44.3 |
71.1 |
416 |
6 |
Начисление зарплаты за октябрь 31.10.20ХХ года |
44.3 |
70 |
25000 |
7 |
Закрытие месяца 31.10.20ХХ г. |
|||
8 |
Приобретены товары для последующей перепродажи: Накладная №354 от 01.11.ХХ Поставщик ООО «Спецодежда», ИНН 46320256598 г. Курск, ул. Н. Луговая 19, р/сч 40203800023004564592 в Курском филиале ООО «Москомпрватбанк» г. Курск, БИК 807235592, к/сч 53123457000000524112 1. Халат белый медицинский 50шт х 140 руб. 2. Халат белый хирургический 50 шт х 150 руб. 3. Халат синий хирургический 30 шт х 150 руб. 4. Костюм зеленый хирургический 30шт. х 185 руб. 5. Костюм голубой хирургический 30шт. х 185 руб. 6. Костюм розовый хирургический 30шт. х 185 руб. |
42067 |
||
9 |
Начисление зарплаты за ноябрь 30.11.20ХХ года |
|||
10 |
Закрытие месяца 30.11.ХХ |
|||
11 |
Реализованы товары: Накладная № 1 от 21.12.ХХ Поставщик ООО «Оптимед» Покупатель МУЗ Горбольница №4 Склад: основной склад 1. Халат белый медицинский 30шт х 200 руб. 2. Халат белый хирургический 30 шт х 210 руб. 3. Халат синий хирургический 30 шт х 210 руб. 4. Костюм зеленый хирургический 30шт. х 250 руб. 5. Костюм голубой хирургический 30шт. х 250 руб. 6. Костюм розовый хирургический 30шт. х 250 руб Итого сумма 41 100 руб. 00 коп Сумма НДС 7398 руб. 00коп |
48498 |
||
12 |
Реализованы товары: Накладная № 2 от 22.12.04 Поставщик ООО «Оптимед» Покупатель МУП Северный торговый комплекс Склад: основной склад 1. Халат белый медицинский 20шт х 250 руб. Итого сумма 5000 руб. 00 коп Сумма НДС 900 руб. 00коп |
5900 |
||
13 |
Реализованы товары: Накладная № 3 от 22.12.04 Поставщик ООО «Оптимед» Покупатель МУЗ Городская станция скорой помощи Склад: основной склад 1. Халат белый хирургический 20шт х 450 руб. Итого сумма 4800 руб. 00 коп Сумма НДС 864 руб. 00коп |
5664 |
||
14 |
Выписка из банка №3 от 22.12.ХХ |
|||
14.1 |
Поступления от покупателей Горбольница №4 |
62.1 |
51 |
48498 |
14.2 |
Поступление от покупателей Северный торговый комплекс |
62.1 |
51 |
5900 |
14.3 |
Поступление от покупателей Станция скорой помощи |
62.1 |
51 |
5664 |
14.4 |
Оплата поставщику Спецодежда |
51 |
60.1 |
42067 |
14.5 |
Получены наличные из банка |
50.1 |
51 |
16884 |
15 |
Приходный кассовый ордер от 22.12.ХХ |
50.1 |
51 |
16884 |
16 |
Платежная ведомость на выплату заработной платы сотрудникам за октябрь – декабрь 2004 г. |
70 |
50.1 |
16884 |
17 |
Запись Книги покупок от 22.12.ХХ Поставщик Спецодежда |
42067 |
||
18 |
Запись Книги продаж от 22.12.ХХ Покупатель - Горбольница №4 |
48498 |
||
19 |
Запись Книги продаж от 22.12.ХХ Покупатель – Станция скорой помощи |
5664 |
||
20 |
Запись Книги продаж от 22.12.ХХ Покупатель – Северный торговый комплекс |
5900 |
||
21 |
Начисление заработной платы декабрь 21.12.ХХ |
|||
22 |
Регламентная операция по закрытию месяца декабрь 31.12.ХХ |
Задание 10. Регистрация хозяйственных операций по расчетам с персоналом по заработной плате
Из главного меню «Документы» - «Зарплата» - «Начисление зарплаты» произведите начисление заработной платы за октябрь.
Проведите регламентная операция по начислению налогов с ФОТ (расчет ЕСН) Меню «Документы» - «Регламентные» - «Закрытие месяца». Необходимо установить флажок только на пункте «Начисление налогов с ФОТ». Затем нажмите кнопку ОК. Дата операции последний день месяца.
Похожие рефераты:
Учет расчетов по оплате труда в программе 1С: Предприятие
Информационные технологии управления
Организация компьютерного учета на примере УФКСС и ДМ Администрации г. Жуковского
Автоматизация учета основных средств в бюджетной организации
Учет основных средств с помощью программы 1С: Предприятие
"1С-Предприятие" и другие компьютерные системы учета и управления
Практическое применение программы "1С: Торговля и склад 7.7"
Использование программы "1С: Бухгалтерия предприятия 8.0"
Организация учета и налогообложения расчетов по единому социальному налогу
Разработка автоматизированного рабочего места (АРМ) ЭЧК–45 Внуковской дистанции электроснабжения
Расчет себестоимости программного продукта